招聘人数:若干
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1、按照部门负责人的安排,制定财务开发运营工作的审计计划和审计方案,以过程监控或事后专项的方式对相关管理工作等进行监控、审核,及时发现存在的问题和潜在的风险,出具专项审计/审查报告、风险提示书、审核意见,并跟踪对应的整改或落实情况;2、定期编制专业工作的月度工作报告和年度工作总结;3、在部门负责人带领下,参与集团风控审计条线相应专业工作手册、流程、模板、表单、经验数据库等的编制、建设和完善工作;4、结合专业工作的开展,对城市公司工作财务运营等管理制度中或存的缺陷、盲点等提出完善、优化的建议;5、对专业工作的书面和电子文档资料进行整理、归档。6、完成部门负责人交办的其他工作。背景要求:1、工作背景:五年以上在房地产开发公司从事财务或营销内控审计、财务管理的工作经验,在知名地产集团公司从事过内控审计或财务管理者优先考虑;2、教育背景:大专及以上学历,财务、会计、审计、经济信息等专业毕业。3、专业经验:熟悉房地产开发运营的财务管理制度和业务流程;熟悉财税工作的政策法规;熟悉财务运营管理工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;对营销工作的制度流程、风险点较为熟悉;4、年龄性别:30~40岁,性别无要求。5、其他要求:具有良好的职业操守、认真负责的工作态度、敏锐的逻辑思维能力、精炼的文字表达能力、出色的沟通能力。
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