到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;4、审计公司资金使用情况;5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
任职资格1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;2、熟悉内部审计流程与规范、有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;3、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;4、正直诚实,工作态度积极,责任心强;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;6、积极主动、敬业上进、责任感强;7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用MicrosoftOffice办公软件。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。