招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:
1、负责集团范围内审计方案的制定并组织实施;
2、负责组织撰写本部及下属公司审计报告,出具审计意见;
3、协助完成公司年度审计计划;
4、负责公司运营中的合规管理与内控管理工作;
5、配合集团、各公司、部门的内控调查工作,并提供内控咨询;
6、完成上级交代的其他工作。
任职资格:
1、财务、金融、审计、法律、经济管理类相关专业和复合型知识结构,拥有两年以上审计监察工作经验;
2、掌握企业内部审计、内部反舞弊、内部控制和风险管理的基本理论和工具;
3、具备较强的信息采集、数据分析、文字处理能力;
4、具备清晰的逻辑思维及快速学习及解决问题的能力和执行力,具备良好的沟通能力,较强的责任感和团队合作精神;
5、为人正直,责任心、原则性强,具备良好的道德品质和职业操守;
6、拥有集团化公司内部审计经验、房地产行业经验、CPA资格等优先考虑;
7、有公检法背景工作经历优先考虑。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。