招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责: 1.能独立开展专项审计工作,收集整理审计证据,编写审计工作底稿;2.对审计发现进行分析和沟通,并在此基础上完成审计报告;3.应用审计方法对流程内控执行情况进行审计,有效识别和把握业务流程中的关键风险点,评估内控有效性和存在的风险,并在审计报告内提出改进建议;4.定期跟踪、审阅审计发现问题的整改落实情况;5.协助建立和完善内审工作规范,提高内审工作品质;6.定期向上级汇报工作。任职要求:1.具有 3 年或以上审计或财务工作经验,具备独立实施审计专案的能力;2.了解内审制度、风险及合规控制等; 3.具有扎实的审计工作基础,能够根据需求设计有效的审计计划和方案;4.工作严谨,原则性强,遵从会计职业道德;较强的工作责任心和团队合作精神;5.能接受出差。
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