到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1.负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护;2.对应公司审计处协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正内部控制制度之依据;3.拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相关资料等作成稽核报告;4.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告陈核加以追踪,定期作成追踪报告;5.拟定公司稽核管理制度和操作流程等规范性文件;6.执行公司总部固定资产、费用、成本、往来账的稽核工作;7.督导子公司的财务稽核业务;8.完成领导交办的其他工作。任职要求:1.本科及以上学历,28岁——40岁,会计、金融、财务等相关专业;2.三年以上会计工作经验;3.具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验;4.掌握企业账务管理的基本方法与流程;5.熟练操作电脑及财务软件,熟悉国家、地方各种法律、法规,财经法纪;6.会开车,有助理工作经验优先。联系电话:18545195986
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