招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、按照国家审计法规、公司财会相关制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织实施,监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行;2、控制、考核、纠正公司各部门及下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为;3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财务、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;4、定期或不定期进行必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;5、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;7、负责做好有关审计资料的原始资料的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人的合法权益。
任职要求:1、本科以上学历,财会类相关专业毕业;2、有两年以上内部审计相关工作经验;3、工作严谨,认真负责,为人正直,诚实,有信用,具有较强的责任感。
工作时间:朝九晚六,周末双休福利:入职购买五险一金,节日、生日福利,员工旅游,年终奖金,带薪年假等。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。