招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1. 根据集团发展战略和内控要求,拟定部门内控稽核工作计划并予实施;2. 掌握内部控制要点,分析集团及各产业集团业务流程、财务、资产、内控制度建设和管理现状,对比差距,确定控制要点,确定内控检查重点、流程节点;
3. 支持和配合各职能部门、各产业集团起草各项内控制度及标准体系,不断完善内控稽核工作质量及标准体系;
4. 根据确定的业务流程、控制要点、节点,设计内控稽核工作方法、策略、程序、频率和报告模式等;
5. 进行内控专项稽核工作,对各运营单位的流程执行的稽核,监督和检查工作,评估各运营单位执行情况;
6. 组织、制定内控培训计划,并组织协调集团各部门、各产业集团实施内控自我评价培训;7. 实施各单位的内部控制自我评价,完成内控自我评价报告;
8.结合审计监察工作结果和各单位评价报告,形成分析报告,提出改善建议。任职要求:1. 性别不限,28-40岁,统招本科及以上学历,财务、审计相关专业;2. 五年以上内控内审从业经验;3. 有负责和参与企业内控建设经验;4. 丰富的项目管理能力,出色的报告撰写及文字表达能力;5. 有较强的责任心、逻辑思维能力、分析能力;6. 具备CPA、CICS、CIA证书。优先项:四大资深人士、知名会计师事务所高级职称人士、大型企业内控负责人优先。
工作地点:河南省郑州市郑东新区天伦集团大厦
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