到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1、完成对集团公司各部门及下属各级子公司的财务、内控、经济责任、合同、预算及其他专项审计工作; 2、能够独立完成公司各项重大流程的穿行测试和控制测试,有效识别内控风险,并提出改进意见; 3、能够独立完成各项实质性测试程序,编制审计工作底稿; 4、能够独立完成各项财务分析、资金来源与使用分析、发现审计问题并提出审计建议,编制审计报告; 5、修订并完善各项审计规章制度; 6、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、管理类相关专业,统招本科以上学历,年龄35-45岁; 2、五年以上集团化公司内控、财务审核经验或有相关财务、审计工作经验; 3、具有一定的审计经验,熟练掌握企业会计准则以及相关的财务、税法、审计法规和政策; 4、具有中级会计师或注册会计师证书者优先; 5、具备良好的沟通协调能力、信息处理能力;较强的综合分析能力; 6、具有良好的职业道德,学习和抗压能力强,具有一定的敏锐感,细心谨慎认真,严守公司机密。7、法律相关知识者优先。
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