到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1.完善企业财务内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预警;2.组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;3.根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;4.协助建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;5.对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;6.及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;7.对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;8.对企业年度经营情况进行经济效益审计;9.第三方审计机构对接。任职资格:1、30-40周岁,具备大型集团公司审计工作经历,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业2、具有8年以上财务管理,3年审计负责人经验;3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。4、中级以上职称,熟悉办公自动化
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