到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责
1、对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。
2、风险控制:熟悉国家法律法规和税法,控制风险产生。
3、工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。
4、合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
7、公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作
任职资格
1、财务、会计、法律等专业重点本科以上学历,持有会计证;
2、4-5年以上财务会计工作经历者,懂法律相关知识优先考虑。
3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务金蝶软件;
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。