到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;2、根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文件;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导;6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况;7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;8、配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作;9、跟踪监控公司的财产和紫金使用情况、流程运行情况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进意见。任职要求:1、审计学、会计学、金融等财务类相关专业,本科及以上学历;2、具有5年以上内部审计或会计事务所工作经验;3、原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力以及良好的职业道德;4、熟悉审计、财务、税收、经济等相关法律法规;5、有工程类企业工作经验优先考虑。
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