招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1.协助部门经理完成公司及下属单位内控管理体系的建立、管理制度与流程的修订与完善;2.协助部门经理完成年度内部风险评估和风险监控;3.协助部门经理组织和实施对公司内部控制有效性的评价、形成评价结论、出具评价报告;4.指导各部门及各分子公司完善内控体系并督促执行;协助内控检查及处理流程、方案;5.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度;协助部门经理完成《内部控制管理手册》的年度修编及完善;6.负责识别、评估公司经营风险,推进风险预警及预防机制的建立和完善。7.完成个人年、季、月、周、日工作计划和工作总结;完成日常内控工作;任职资格1.性别:男女不限;2.年龄:28-40岁;3.审计、企业管理、财务管理等专业本科以上学历;4.三年以上中型企业或上市公司运营管理、会计、审计、内控管理经验,会计中级、审计中级及中级以上职称;5.熟练处理文字稿件能力,熟练使用Microsoft Office系列软件;6.具有较强的责任心、沟通能力、执行能力和问题解决能力,良好的协调能力、组织能力、全局意识和分析判断能力;
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