招聘人数:若干
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1、检查各公司资金收支、费用报销、存货、价格权限、收据等公司内部管理制度的执行情况。
2、检查各公司账务处理是否符合国家财税政策及公司内部会计核算制度规定。
3、检查会计报表、内部管理报表、纳税申报表,表内各项目的数据及勾稽关系是否正确,表与表之间的勾稽关系及数据是否正确。
4、不定时盘点各公司的现金,检查各公司的现金是否账实相符。
5、检查各公司的银行日记账、银行对账单,确认是否账单相符。
6、不定时抽查各公司的库存车辆,检查车辆实物、合格证、钥匙的数量是否一致,且是否与实物账记载数量一致。根据检查时的库存车辆,及当月的出、入库存车辆倒结算出各公司上月库存是否正确。
7、不定期抽查各公司库存备件、库存装饰品、养护品等存货。
8、根据检查情况,及时与相关人员交流,要求、督促其整改完善不规范的情况。根据检查及整改情况,按季形成书面稽核内审通报。
9、根据公司管理需要,对特定业务进行专项审计。
10、对经营管理人员离任进行离任审计。
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