招聘人数:若干
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、全面关注公司风险,以风险为基础行使内部审计监督权,完成对公司内部考核财务与业务数据的内部审计和确认,并对其经营活动的效率和效果进行分析评价; 2、根据公司的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度工作计划; 3、负责对公司年度及任期经营预算的审核、管理和监督;4、定期报告业务与财务数据的内部审计和确认;5、与财务报表相关的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 6、做好与外部审计的协调工作; 7、上级交待的其他事项。
任职资格:1、30岁及以上;2、有上市公司经验,制造业财务管理与审计经验优先;3、会内控体系建设;4、会写内部审计报告;
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。