招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
工作职责:根据公司年度经营计划及风险领域,制定年度内审工作计划;对公司内部控制制度、政策和流程进行评估并提出合规建议;对公司各业务板块进行日常合规审计及不定期专项审计,按审计工作程序组织编制内审报告,并推动整改措施的落地执行;对举报事项或公司财务内控重点事项进行受理审查;部门管理工作及领导安排的其他相关工作。
岗位要求: 具有5年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;具有一定的领导组织管理能力,能团结队伍;具有敬业精神和良好的职业道德操守。
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