招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1.根据公司财务风险控制标准,对子公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,发现子公司存在的风险及不足;2.及时向财务总监通报审计中发现的问题,及时以报告的方式,汇报子公司存在的风险及不足,并提供合理化建议;3、对子公司的预算指标达成情况与行业标准进行对比分析,提供合理化意见;4、对子公司的财务人员进行专业与技能培训;5、对投资子公司出具财务尽职调查报告,评估投资企业优劣势,风险及机会点;6、对相关工作的相关资料、文件底稿进行归档管理。任职要求:1.熟悉国家相关的审计法律法规; 2.具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法; 3.具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难; 4.对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预知能力; 5.具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通,需要审计主管具备很强的沟通协调能力; 6.具备敏锐的观察力和预见能力。 任职资格:1.审计、会计、财务或相关专业本科以上学历; 2.具备会计师或以上职称; 3.具有3年以上审计工作经验; 4.熟悉国家相关的审计法律法规;具备会计、审计、法律、投资等相关的专业知识,熟悉相关的工作流程和方法; 5具备全盘账务处理能力及相关财务管理经验。
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