招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:
1、履行完成年度例行审计项目实施时间和进度,含:公司内控制度相关审计(营销,采购,生产,计划,库存,研发,人力资源,资产,财务,行政综合体系等 )、以及其他专项审计监察工作;
2、熟悉企业内控基本规范和三大指引的管理要求,能够公司内控制度,独立编写合理的审计监察方案,并完成实质的审计监察工作,出具能反映关键问题,有建设性的审计监察报告。
3、对被审单位的内部控制系统、控制流程的有效性和一贯性进行测试评价,对存在的问题提出审计建议;
4、负责跟踪、监督反馈审计报告问题改进的落实执行情况;
岗位要求:
1、大专及以上学历,审计、会计或相关专业,熟悉风险管理、内部控制基本理论知识及其他相关法律法规。
2、具有2年以上财务、审计工作经验,具有大中型企业或上市公司内控或内审部门工作经验者优先。
3、具有良好的职业道德与敬业精神,有大型ERP系统或财务软件使用经验,熟练掌握常见办公软件。
4、原则性强,较高的口头表达能力、沟通协调能力和组织能力,逻辑性强,责任心强,心理承受能力强。
工作地址
上海市奉贤区沪杭公路1487号(上海综合工业开发区水星现代工业园)
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