岗位职责:
1、按各班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确,并核对该班次营业报表;
2、审查各收银点的转帐帐单,是否按所列的单位帐号入账;
3、核查输入电脑的挂帐数据与账单是否相符,房号是否相符,宾客的姓名是否一致,以保证客人结账时准确无误;
4、审核修改房价、减免收入的签批权限;
5、对每天审查出的待查事项,以及未按规定办理的事项,应做出详细的审计报告,报上级处理;
6、承办上级交办的其他工作
任职资格:
1、大专以上学历;
2、有酒店审计经验
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