岗位职责:
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实;
4、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
5、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、男士;大专以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、审计程序和公司财务管理流程者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
工作时间:

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