招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
工作职责:1.内控工作:对公司及各分子公司业务控制流程合规性、合法性及风险点进行评估测试,识别潜在的控制缺陷并提出整改建议,督促落实整改方案;2.内审工作:对公司及各分子公司财务、人事、采购、销售、绩效考核等进行专项审计;3.梳理及完善公司内控制度;4.完成内控及内审合规评价报告撰写工作;5.完成领导交办的其他工作。
任职资格:1.熟悉国家法律法规及财务审计相关政策法规;2.两年以上内控或内审工作经验,有大型公司内控经验的优先考虑;3.具有一定的分析、判断、写作能力,能够独立撰写内部审计报告及内控评价报告;4.财务专业毕业或取得财务相关职业资格证书的优先考虑。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。