招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1.负责搭建集团审计体系,协调部门内部事务管理和各岗位人员的分工合作;2.负责建立健全各项审计规范和管理制度,监督规章制度的落地实施;3.负责组织编制年度审计计划,并牵头开展经济责任审计、内控审计、专项审计及工程项目审计等各类审计项目;4.负责集团及下属单位的行政监察工作,对有关规章制度的落实情况,管理人员岗位职责的履行情况,企业工作流程的运行情况进行监督检查,提高企业管理效率;5.负责对审计对象整改后工作进行监督与跟进;6.受理集团内外部投诉及举报,并进行调查核实,纠正和处理运营管理中的违规违纪行为;7.组织协调各集团及下属单位各部门,配合、接受上级管理单位、政府相关职能单位、客户等机构的外部审计、检查和巡视。
任职要求:1.全日制本科及以上学历,审计、财务、法律、风险管理等相关专业;2.5年以上大型企业集团内部或外部审计、内部监察、合规、内控等工作经验,3年同等管理岗位工作经验;3.具有较为全面的财务管理、会计核算、内部审计等专业能力。有互联网、物联网、机械自动化等行业工作经历者优先;4.有良好的职业道德,较强的逻辑思维能力、沟通表达能力和部门协调能力;5.能适应不定期的出差,承受一定的工作压力。6.具有国际/国内注册内部审计师CIA证书,或国家中级以上职称(包括会计师、审计师)资质者优先。
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