招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1、对制定及修改公司内部审计制度、管理办法和实施细则起主导作用2、指导或实施常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管理、资金管理等方面)以及各类专项审计(离任审计、运营审计、舞弊调查及其他特别事项审计);3、做好公司的内控管理审计工作,包括但不限于对本集团的内控管理制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估5、制定全年审计计划;任职要求:1、5年以上生产行业审计工作经验,三年以上同岗位工作经验2、大型集团及国有企业优先考虑3、持有以下证书者优先考虑:CIA(国际注册内部审计师)、CPA(注册会计师)、会计中级或以上职称。
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