招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1. 协助制定公司审计计划及审计方案;2. 参与公司内部控制体系建立工作,监督公司内部控制运行,评价内部控制设计与执行的有效性;3. 根据审计计划,协助上级完成年度各项审计工作,开展专项审计和审计调查工作;4. 对负责的审计项目,完善审计底稿及审计证据,编写审计报告,真实反映被审单位的情况,客观公正地给予评价,具体地提出存在的主要问题,并提出管理意见。5. 负责与被审计单位及其他部门协调、沟通,监督审计整改落实工作,整理审计档案归档;
完成上级领导安排的其他工作。
岗位要求:本科以上财经类专业,对各项数据敏感;做过一年的全盘账务者优先。具有内部审计工作经验,能够根据企业情况,拟定阶段性审计方案;具有强烈的责任心,高度认真负责的态度,有良好的协调合作意识及团队精神熟悉使用办公软件;具备良好的理解能力,保持客观的态度,有积极寻根究底的精神;具备语言文字表达、问题分析、人际沟通、严谨细致、抗压等能力,注重职业道德。
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