招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
职责简述: 1、制度及部门建设:协助部门负责人制定审计部门内部审计制度、工作计划、工作重点、工作流程,确保审计工作的及时性、有效性; 2、经营审计:负责对公司本部及各级子公司进行内部管理审计,审计内容包括生产、经营过程中的各主要风险控制环节; 3、财务审计:负责对公司本部及下属子公司财务收支及核算情况进行审计监督,对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计,并提出审计意见; 4、经济责任审计:负责子公司法定代表人、子公司总经理离任审计; 5、内控:协调会计师事务所,对公司进行内控审计;对公司进行内控自我评价,并提交内控自我评价报告,提交审计委员会和董事会审议。 6、针对审计过程中发现的管理漏洞、潜在风险及损失向相关领导报告,并与相关部门沟通; 7、根据部门安排,开展对公司风险管理体系运行有效性的检查评价,监督公司风险管理体系运作; 8、需要到外地公干。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,审计、法务、会计等相关专业,2-3年及以上审计或监察经验,有内部审计或工厂经验者优先; 2、熟悉审计或财务相关知识,熟悉经营审计、专项审计、内部违规舞弊调查工作内容与流程; 3、思维条理清晰,优秀的沟通、协调、判断能力、抗压能力强,擅于审计文档的编写,良好的职业道德和团队协作精神; 4、具有国际注册内部审计师、注册会计师等资格优先。
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