招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1.内部审计工作开展和审计报告的出具。(1)、按照部门工作分配和安排,进行集团内部审计工作开展,审计范围包括但不限于:集团氛围内及各分子公司财务审计、经营审计、专项审计等;(2)、审计方案编制,审计通知的发送;(3)、严格按照内部审计工作制度及流程开展审计工作;(4)、与被审计部门进行审计发现问题初步沟通协调,提出改善建议;(5)、对审计中发现的重大问题及不确定性问题及时向审计经理汇报;(6)、编制审计报告,报审计经理审核。(7)、审计相关证据资料、审计方案、审计报告等归档保存。2.审计结论的执行及跟进和汇报审计事项整改情况。(1)、将批准的审计报告和审计结论下发至被审计单位或个人并推动整改和执行;(2)、对被审计单位或个人的审计事项整改情况进行跟踪检查;(3)、对被审计单位或个人的审计事项整改情况及时向审计经理汇报。任职资格:1、教育水平:大专学历以上;24-35岁;2、专业:审计、会计、财务管理等相关专业;3、工作经验:3年以上内部审计、公司财务总账或外部审计等相关工作经验;4、知识:熟悉流通企业业务流程及财务核算,有统筹公司财务管理、总账、报表分析、税务相关工作经验,并掌握一定的审计专业知识,有1-2年以上内部审计工作经验者优先;5、技能技巧:熟悉审计工作流程及方法、技巧,有较强的风险意识,能熟练使用财务软件和自动化办公软件,并熟悉PPT的制作;6、个人素质:有大局观、坚持原则;有高度的责任心及沟通能力;具备较强的计划与执行能力,有较强的文字表达能力,严谨细致,有较强的洞察力和觉察力,能及时发现审计过程中各类问题和风险;7、具有良好的个人心态和较强的抗压能力; 8、能独立地组织和主导相关审计项目的开展。
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