到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责: 1、 对公司各部门、各分子公司在建设内部控制制度的过程中提供专业性的咨询服务,协助部门经理建立健全公司的内部控制体系; 2、 审阅公司各项内控流程,对缺乏关键控制点的流程提供建议并协助负责部门设立必要控制节点;审阅公司各岗位职责分工,确保不相容职责分离; 3、 对各项内部控制流程和制度的执行情况进行监督、检查和评价; 4、 负责具体实施内控审计项目,包括制定审计方案,组织现场内控审计,审核审计专员的工作底稿,编写审计报告等; 5、 参与公司内部审计标准的编写和修订; 6、 参与审计部年度工作总结和计划的编写(内控咨询服务和内控审计方面); 7、 负责向公司及分子公司各级管理人员提供内部控制的培训,以帮助管理人员建立内控意识; 8、 履行领导交办的其他工作。 任职要求: 1、 本科以上学历,审计、财务管理等相关专业;具有中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师优先考虑,有制造业相关从业经历者优先。 2、 5年以上相关工作经验,在企业内部控制方面有3年以上工作经验; 3、 精通内控及风险管理知识与审计知识;掌握国家的财经法律、法规、规章制度和方针、政策,熟悉传媒行业运作和本行业业务管理的有关知识。 4、 有较强的执行力和管理潜质,具备较好的人际交往能力,沟通与协调能力,有团队合作意识,工作计划性强,积极主动,有良好的洞察力,善于发现和解决问题。 5、 具备良好的风险管理意识,掌握企业风险管理、内部控制体系及相关业务流程的审计;能够独立和指导相关人员对企业的内部控制、经营效率及效果、内外部法律、法规及政策、程序的遵循性,进行评价。
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