到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责 1. 制订审计部门的审计计划,并根据内外部环境变化进行调整;
2. 根据董事会批准同意的审计计划,执行、实施审计计划;3. 对内部、外部举报或投诉进行审核分析、如有必要进行专项立案审计; 4. 对审计发现的问题提出奖惩、整改的意见和建议;
5. 负责与被审计部门或人员进行沟通,并对各方确定的整改计划进行跟踪;
6. 董事会安排的其他合理性工作。 7、向董事会提交年度报告和中期报告。
任职要求:
1. 大学本科及以上学历,财务、审计、工商管理等相关专业;
2. 五年以上公司内审经验,其中3年以上内审负责人工作经验;
3. 有较强的原则性、责任心,有资本市场合规意识、良好的敬业精神;
4. 综合素质好,思维清晰,善于逻辑分析,具有良好的组织、领导、沟通能力和书面表达能力。5.具备良好的敬业精神和团队领导能力。6. 有CPA或内审师资格。
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