到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
工作职责:1、建立健全公司内部审计督查管理制度和体系,包括规范制度、流程、文件等;2、为公司提供风险控制战略并组织实施监督;3、组织开展公司各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等,提升公司管理运营效率和效果;4、组织开展公司各类监察项目,对各区域徇私舞弊的案件开展独立调查,收集证据,并移交司法机关;5、组织开展公司外部客户投诉、内部员工揭发等突发类事件调查;6、负责部门内部的审计计划和审计方案,保证审计工作的完结性,提交审计报告;7、负责公司内控及风险管理制度的适当性、合法性和有效性;保证执行效果审核并提出修改建议;8、领导安排的日常工作。任职资格:1、30-37岁,审计、财务或物业相关专业,本科以上学历;2、五年以上财务、审计工作经验、三年物业行业审计工作经验;3、熟悉内部审计,内控的管理流程和方法,有丰富的业务管控经验;4、熟悉会计、审计准则及相关法律法规等;5、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并追索问题根本原因;6、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强;7、有CPA、CIA证书优先考虑。
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