招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
工作要求:1、负责集团及各子公司的财务审计工作,编制集团内部审计规划并组织落实,有效进行内部风险控制;2、根据集团内部审计要求,拟定并实施审计制度流程和稽核制度流程,有效的进行内部风险控制;3、根据公司的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;4、负责定期对项目进行审计,出具审计报告,预测并明示企业各部存在的问题,提出预防建议和整改方向。5、指导并推进集团及各子公司的内部审计工作;6、监督审计报告的执行,推进各部门改进措施的有效达成;7、负责并发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;8、负责对公司内部控制体系进行评估,出具评价报告,提出改进意见;任职资格:1、税务、财务管理、会计学、审计金融等相关专业;持有注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先考虑;2、本科及以上学历,5年以上的审计管理经验,具有土木工程相关行业从业经验优先考虑;3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力;4、具有较强的组织、计划、控制、协调能力;5、工作认真严谨,具有很强的判断决策能力,执行能力强;6、为人正直真诚、具有良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强; 7、具有敬业精神和良好的职业道德操守;
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