招聘人数:若干
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
职位信息:1、拟定审计方案,起草审计报告、审计建议书等审计文书,完善内部审计制度和流程;2、按照国资审计要求组织实施各城市公司内部审计工作,包括运营审计、经济责任审计及其他专项审计工作,并出具审计报告;3、按照企业内部控制工作指引优化完善公司内控体系,定期进行内控自查,对管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,及时发现潜在问题和风险,提出改进意见;4、针对各项审计结论,编制专项整改报告,提出整改建议及阶段性审计总结,并跟进审计结论和合理化建议的落实工作;5、统筹协调各项外部审计及集团审计中心安排的各项审计工作。
任职要求:1、35岁以下,财务管理、会计、审计等相关专业本科以上学历;2、具备5年以上房地产内控管理经验或大型会计事务所审计经验,具备注册会计师、注册内部审计师资格者优先,具有丰富国资审计经验者优先;3、熟悉国家财经、税收政策及房地产相关法律法规,熟悉房地产企业运作模式及管控要点,熟悉各类审计工作程序,熟练编制审计底稿及报告;4、具有较强的沟通协调能力,具备良好的职业道德和团队协作精神
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