招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
工作内容:1、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等。2、披露问题和风险,提出改进建议和提供决策依据3、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化5、复核整理工作底稿、汇总及制作年度自检、评分等报告6、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计或管理相关专业2、两年以上相关工作经验,有上市公司背景优先3、具有调查研究、综合分析、职业判断和文字表达能力,执行力强一、主要工作内容:1、负责组织和建立集团和各公司内部审计制度体系、内审工作流程以及公司风险防范机制;2、遵循审计标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、税务审计、内部控制制度审计以及专项审计等。3、负责组织内审制度的监督及执行,就地部门审计中发现的问题和建议及时反馈,撰写审计报告;4、组织定期\不定期对公司各部门、各项目、各子公司运行合规性审查;5、负责对集团总部及分子公司高层管理人员进行离任责任审计;6、配合协助外部审计机构对公司的审计工作;7、负责审计部的工作分配、合理制定审计计划及贯彻执行。二、技能要求:1、全日制本科及以上学历,财务或审计相关专业;2、具有5年以上会计师事务所从业经验,具备作为大型审计项目负责人的经验和能力,或在大型企业集团从事内部审计工作5年以上、具有良好的审计、财务、税务等知识背景,熟悉企业会计准则,独立审计准则、内部审计准则3、良好的计划和执行能力,组织协调能力和人际沟通能力。4、有注册会计师资格或者注册审计师资格者优先考虑 5、能适应出差
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