招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1、根据年度审计计划,指导、监督管理企业内部控制执行情况;2、主动识别、评估、监测和报告公司业务涉及的风险,并提出处理建议;3、运营风险识别并制定预案规避风险,提供风险管控工具;4、揭示内部控制中存在的弊病和漏洞,参与优化完善企业内部控制的流程建设;5、对集团公司下属各公司、项目进行内部审计监督,对公司各种制度、工作流程和执行情况进行审查和督导;6、完成部门领导交待的其他工作;
任职要求:1、全日制本科以上学历,审计、会计、金融相关专业为佳;2、四大会计事务所2年以上背景;3、熟练审计相关理论和专业知识,熟悉内控审计的工作流程和审计方法;4、有较强的团队协助精神、使命感和责任感,书写及语言表达能力强、逻辑清晰;5、有很好的数据分析整理经验,具备良好的职业道德素养;6、有较强沟通能力及独立工作能力;
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