到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1.根据公司发展战略,制定公司风险控制系统工作规划,更新和完善公司内部控制体系;2.负责制定内部稽查计划并领导稽查团队实施稽查。上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;3.组织审核各部门内部管理制度的制定和执行情况,并根据存在的问题提出管理建议,跟踪存在问题的整改情况;4.负责部门内关于内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作,实现资料管理的流程化和规范化。 任职资格1.五年以上内控审计管理工作经验;有IT背景及医药工作经验更佳;2.医药或IT相关背景本科学位及以上,海外学习或工作经历优先;3. 英文6级或等资质水平,听说读写熟练;4.从事过企业内控制度、流程梳理及优化等相关工作; 了解企业内控管理体系,掌握内控测试与审计的方法;熟悉内控的专业理论;5.熟练使用各种办公软件及企业内部管理系统;6.优秀的的沟通与协调能力,思维开阔,条理清晰。
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