招聘人数:若干
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、根据公司内审稽核制度的规定及年度内审稽核工作目标和计划,起草、拟定内审稽核项目工作方案和计划,编写审计工作底稿及稽核工作材料;2、负责实施公司各类业务的内审稽核,负责实施公司各部门的专项内审稽核,确保公司内部控制的有效性;3、撰写内审稽核报告,出具最终审计结论和意见,并跟踪督促责任主体落实整改;4、归档保管内审稽核相关材料,确保档案和文件资料的安全、完整及保密性;5、负责开展反舞弊调查取证,处理举报投诉、案件协查、责任追究等工作;6、负责根据内审稽核需要,采集并分析相关业务数据,对内审稽核工作提供数据支持。
任职要求:1、2-3年以上内审稽核工作经验,具有一定的反舞弊调查经验,金融、互联网相关工作经验优先;2、良好的沟通交流、逻辑思维能力和分析解决问题能力,良好的口头及书面表达能力,能够独立撰写各类报告;3、熟练使用excel、word等办公软件,具备一定的数据分析能力; 4、本科以上学历,金融、审计或法律相关专业。
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