到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:
1、负责拟定公司内部审计制度、规程和标准,运用审计手段,保证公司各部门,各子分公司规范运作;
2、负责公司业务流程或制度的改进和风险评估;统筹管理对其进行有效的风险控制;
3、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
4、参与公司重大投资决策。
任职资格:
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历、具有注册会计师或审计师资格优先;
2、7年以上审计管理经验,3年以上同等岗位工作经验,有集团及大型企业审计工作经验;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。
5、具有房地产行业从业经验者优先。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。