到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1、协助建立健全公司各项规章制度、内部控制流程,搭建以风险为导向的企业内控体系,识别业务流程风险,并提出流程优化建议;2、建协助立并完善集团内部审计管理体系,领导内审中心执行独立监控职责;3、主导公司内部审计检查工作,包括各种专项审计、专案审计、常规审计、舞弊审计等;4、主导内控系统并参与集团风险管理的评价和改善工作;5、按时拟定内部审计工作计划,实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告,并对测试中发现的问题提出科学的整改建议;6、与各业务部门和职能部门的各级人员,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通;7、其他部门交办的审计检查事项。
职位要求:1、审计、财会、经济等相关专业全日制本科及以上学历,5年以上大中型企业内审工作经验,有商业地产/物业/大健康类企业的工作经历优先;2、熟悉国家审计相关法规、程序及企业风险管理和内控流程,有反舞弊调查工作经验者优先,持相关专业证书(CPA、CIA)者优先;3、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,按规定保守审计工作秘密,高度的自我驱动和结果导向; 4、具有良好的沟通协调能力和团队精神,能够妥善处理各项复杂的内部外部沟通事项,能承受较大的工作压力。
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