招聘人数:若干
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
1、制定集团内部审计制度、年及审计工作计划;2、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作;3、参与集团制度、流程的制定及优化,监督、评价制度和流程的执行情况;4、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;5、审计经营数据,协助评价集团及下属企业的组织绩效;6、负责开展常规审计(包含但不限于销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计;7、接收各类举报,经济团决策后开展相关的专项审计;8、审查、评价集团内部控制中的风险管理状况,负责协调审计部与各子公司的关系。
任职资格:1、男女不限,年龄35-50岁,会计、审计、财务、金融等相关专业,本科以上学历;2、有3-5年以上中型会计师事务所或房地产企业审计工作经验,有证券类业务(含新三板、发债等)审计经验者优先;3、熟悉现行的会计准则和审计准则,以及相关的财务、税收政策等;4、具有高度的责任感,工作认真、细致,有较强的组织管理能力、良好的沟通能力和书面表达能力。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。