招聘人数:1-3人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
性别要求:不限
婚况要求:不限
岗位职责:1、负责实施内部审计、常规监察和反舞弊调查;
2、负责对内审工作的各项工作进行规划和设计,包括财务合规性审计,业务合规性审计,内审廉洁审计等;
3、对公司、所属子公司财务收支及其相关经济业务活动的合法性、合规性、真实性进行审计;
4、对公司总部机构、所属子公司有关人员的经济责任审计,重要岗位和关键岗位责任人的离任审计;
5、负责内部廉洁审计、内控管理制度的设计和执行;对贪腐、挪用、侵占、欺诈及其他损害公司利益等的违法违规行为进行立案、调查、取证;
6、舞弊防范,对调查中发现的管理漏洞,潜在风险,提出改进意见。并就调查、检查中反映出的系统风险,与业务部门沟通确立解决方案。
任职要求:1、5年以上相关工作经验,审计、财务、会计相关专业本科及以上学历,有企业内控/审计/监察工作经验优先考虑;
2、精通现代企业内控体系的建立与运行,熟悉行政法规、掌握会计、审计专业知识,熟悉审计的全套流程与管理;
3、为人正直、责任心强,办事严谨,具有良好的职业道德和职业素养;
4、具备基本的领导力、洞察力和判断力,以及良好的沟通和协调能力。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。